Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
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| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11/2023 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | R$4.500,00 | 2023NE00166700001 |
| 2 | 01/11/2023 | JOSIANE ANDRADE DE PARIJOS | R$4.500,00 | 2023NE00166800001 |
| 3 | 01/11/2023 | LUIS OTAVIO GADELHA BARBOSA | R$4.500,00 | 2023NE00166900001 |
| 4 | 01/11/2023 | EDGAR LUIZ SOUZA DA COSTA | R$4.500,00 | 2023NE00167000001 |
| 5 | 01/11/2023 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | R$7.930,00 | 2023NE00167100001 |
| 6 | 01/11/2023 | ROSANA MARIA FERREIRA BARROS | R$8.660,00 | 2023NE00167200001 |
| 7 | 01/11/2023 | MARINICE PUREZA GOMES | R$6.000,00 | 2023NE00167300001 |
| 8 | 01/11/2023 | MARINICE PUREZA GOMES | R$2.000,00 | 2023NE00167400001 |
| 9 | 01/11/2023 | AURINO PINDUCA QUIRINO GONCALVES | R$10.073,75 | 2023NE00167600001 |
| 10 | 01/11/2023 | GAMMA COMUNICACAO LTDA | R$0,00 | 2023NE00167700001 |
| 11 | 01/11/2023 | GAMMA COMUNICACAO LTDA | R$0,00 | 2023NE00167800001 |
| 12 | 01/11/2023 | GAMMA COMUNICACAO LTDA | R$151.742,41 | 2023NE00168000001 |
| 13 | 06/11/2023 | ATRICON | R$0,00 | 2023NE00168100001 |
| 14 | 06/11/2023 | ATRICON | R$0,00 | 2023NE00168300001 |
| 15 | 06/11/2023 | ATRICON | R$0,00 | 2023NE00168400001 |
| 16 | 06/11/2023 | ATRICON | R$0,00 | 2023NE00168700001 |
| 17 | 06/11/2023 | ATRICON | R$0,00 | 2023NE00168800001 |
| 18 | 06/11/2023 | ATRICON | R$0,00 | 2023NE00168800002 |
| 19 | 07/11/2023 | LEONEL FURTADO FERREIRA | R$2.125,00 | 2023NE00168900001 |
| 20 | 07/11/2023 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | R$0,00 | 2023NE00169000001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO S/A | 25/01/2023 | R$ 61.854,11 | 2023NE00000100001 |
| 2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 25/01/2023 | R$ 44.446,68 | 2023NE00000200001 |
| 3 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 916.423,32 | 2023NE00000300001 |
| 4 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 110.768,00 | 2023NE00000400001 |
| 5 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 24.793,32 | 2023NE00000500001 |
| 6 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 417,12 | 2023NE00000600001 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 25/01/2023 | R$ 7.103,04 | 2023NE00000700001 |
| 8 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 858.053,29 | 2023NE00000800001 |
| 9 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 135.406,88 | 2023NE00000800002 |
| 10 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 112.431,38 | 2023NE00000800003 |
| 11 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 260.695,81 | 2023NE00000800004 |
| 12 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 731,25 | 2023NE00000800005 |
| 13 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 196.917,94 | 2023NE00000800006 |
| 14 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 1.256.896,74 | 2023NE00000800007 |
| 15 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 544.772,05 | 2023NE00000800008 |
| 16 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 390.909,98 | 2023NE00000800009 |
| 17 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 86.788,50 | 2023NE00000800010 |
| 18 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.809,44 | 2023NE00000800011 |
| 19 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.747,63 | 2023NE00000800012 |
| 20 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 254.166,05 | 2023NE00000800013 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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