Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
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| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.696,13 | 2010NE00937 |
| 2 | 01/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$20.737,95 | 2010NE00938 |
| 3 | 01/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.944,37 | 2010NE00939 |
| 4 | 01/06/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$22,86 | 2010NE00940 |
| 5 | 01/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$101.046,17 | 2010NE00941 |
| 6 | 01/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$10.947,51 | 2010NE00942 |
| 7 | 01/06/2010 | J C CORREA REIS IND. E COM. GRAFICO - EPP | R$2.800,00 | 2010NE00943 |
| 8 | 01/06/2010 | GRAPEL - GRAFICA,PAPELARIA E COMERCIO LTDA ME | R$0,00 | 2010NE00944 |
| 9 | 02/06/2010 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | R$216,53 | 2010NE00945 |
| 10 | 07/06/2010 | HENRY EQUIP.ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$0,00 | 2010NE00946 |
| 11 | 07/06/2010 | HENRY EQUIP.ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$0,00 | 2010NE00947 |
| 12 | 07/06/2010 | BANCO DO BRASIL S/A | R$50,61 | 2010NE00948 |
| 13 | 09/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2010NE00949 |
| 14 | 09/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2010NE00950 |
| 15 | 09/06/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$1.588,88 | 2010NE00951 |
| 16 | 09/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.656,55 | 2010NE00952 |
| 17 | 11/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.593,99 | 2010NE00954 |
| 18 | 11/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$16.504,48 | 2010NE00955 |
| 19 | 11/06/2010 | CLEBER MESQUITA DOS SANTOS | R$350,00 | 2010NE00956 |
| 20 | 11/06/2010 | ELEVAX COM. E SERVICOS LTDA. | R$3.525,00 | 2010NE00957 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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