Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
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| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 14/12/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$0,00 | 2010NE02143 |
| 122 | 14/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$7.283,16 | 2010NE02144 |
| 123 | 14/12/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$239,16 | 2010NE02145 |
| 124 | 14/12/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$14.963,67 | 2010NE02146 |
| 125 | 14/12/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$2.786,61 | 2010NE02147 |
| 126 | 14/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$274.594,78 | 2010NE02148 |
| 127 | 10/12/2010 | ANDRADE KALUME AGROPECUARIA LTDA | R$541,50 | 2010NE02149 |
| 128 | 14/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$51,00 | 2010NE02151 |
| 129 | 15/12/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$430,72 | 2010NE02152 |
| 130 | 10/12/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$2.228,00 | 2010NE02154 |
| 131 | 10/12/2010 | BOLSA /ESTAGIARIOS | R$0,00 | 2010NE02158 |
| 132 | 10/12/2010 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$0,00 | 2010NE02160 |
| 133 | 17/12/2010 | M S EVENTOS LTDA | R$3.560,00 | 2010NE02161 |
| 134 | 17/12/2010 | TIM CELULAR S.A. | R$529,08 | 2010NE02169 |
| 135 | 17/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$122.677,60 | 2010NE02170 |
| 136 | 17/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$7.685,76 | 2010NE02171 |
| 137 | 17/12/2010 | ADOCEL - ADMINISTRACAO DO CEDRO LTDA. | R$680,00 | 2010NE02172 |
| 138 | 17/12/2010 | CRISTAL COMERCIO INDUSTRIA AMAZONIA LTDA EPP | R$399,50 | 2010NE02173 |
| 139 | 17/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$415.816,75 | 2010NE02174 |
| 140 | 17/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$118.278,45 | 2010NE02175 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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