Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
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| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 26/09/2005 | IPASEP-INST.DE PREV.E ASS.DOS SER.PU.EST.PARA | R$1.055,78 | 2005NE01373 |
| 122 | 26/09/2005 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$2.082,22 | 2005NE01374 |
| 123 | 26/09/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.328.542,55 | 2005NE01375 |
| 124 | 26/09/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.870,00 | 2005NE01376 |
| 125 | 26/09/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$16.172,19 | 2005NE01377 |
| 126 | 26/09/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$7.761,48 | 2005NE01378 |
| 127 | 26/09/2005 | IPASEP-INST.DE PREV.E ASS.DOS SER.PU.EST.PARA | R$1.788,94 | 2005NE01379 |
| 128 | 26/09/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$93.602,78 | 2005NE01380 |
| 129 | 26/09/2005 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | R$6.000,00 | 2005NE01381 |
| 130 | 26/09/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$363.135,81 | 2005NE01382 |
| 131 | 26/09/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$82.281,38 | 2005NE01383 |
| 132 | 26/09/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.830,00 | 2005NE01384 |
| 133 | 26/09/2005 | IPASEP-INST.DE PREV.E ASS.DOS SER.PU.EST.PARA | R$315,48 | 2005NE01385 |
| 134 | 26/09/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$66.826,45 | 2005NE01386 |
| 135 | 26/09/2005 | SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.BELEM | R$3.685,00 | 2005NE01387 |
| 136 | 26/09/2005 | ALCIMAR LOBATO DA SILVA | R$2.450,00 | 2005NE01388 |
| 137 | 26/09/2005 | OCYR ANDRADE MELLO | R$0,00 | 2005NE01389 |
| 138 | 26/09/2005 | JORGE DE ANDRADE TEIXEIRA | R$0,00 | 2005NE01390 |
| 139 | 26/09/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$342.372,82 | 2005NE01395 |
| 140 | 26/09/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$131.450,38 | 2005NE01396 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERALDO RAMOS PINHEIRO | 07/01/2005 | R$ 1.250,00 | 2005NE00001 |
| 2 | RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA | 07/01/2005 | R$ 4.900,00 | 2005NE00002 |
| 3 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 10/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00003 |
| 4 | SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 10/01/2005 | R$ 51.000,00 | 2005NE00004 |
| 5 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 70.833,40 | 2005NE00005 |
| 6 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 199.166,60 | 2005NE00006 |
| 7 | FUNPREV | 12/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00008 |
| 8 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 12/01/2005 | R$ 1.554,03 | 2005NE00010 |
| 9 | JOSE MOURA & CIA LTDA - I.M.PNEUS | 12/01/2005 | R$ 280,00 | 2005NE00011 |
| 10 | MARCUS BRITO FERNANDES | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00012 |
| 11 | CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00013 |
| 12 | REGINA MARIA CHAVES ZUMERO | 14/01/2005 | R$ 700,00 | 2005NE00014 |
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14/01/2005 | R$ 9.540,00 | 2005NE00015 |
| 14 | FUNPREV | 14/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00016 |
| 15 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 5.000,00 | 2005NE00017 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 25,15 | 2005NE00018 |
| 17 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 14/01/2005 | R$ 447,21 | 2005NE00019 |
| 18 | RITA HELENA C DE SOUZA | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00020 |
| 19 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00021 |
| 20 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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