Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
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| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18/01/2005 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$3.897,87 | 2005NE00023 |
| 22 | 18/01/2005 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | R$526,65 | 2005NE00024 |
| 23 | 18/01/2005 | SUCESU PA. S.DOS USUAR.DE INF.E TELECOMUNICAC | R$1.140,00 | 2005NE00025 |
| 24 | 19/01/2005 | NADIA DOUAHY KHALED | R$2.100,00 | 2005NE00027 |
| 25 | 19/01/2005 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA | R$135,00 | 2005NE00028 |
| 26 | 19/01/2005 | CA NOMEDIA S/S LTDA. | R$1.955,00 | 2005NE00029 |
| 27 | 19/01/2005 | ANTONIO FERREIRA FELIX JUNIOR - ME | R$1.235,80 | 2005NE00030 |
| 28 | 19/01/2005 | VR VALES LTDA | R$135.578,52 | 2005NE00031 |
| 29 | 19/01/2005 | LEOLAR SERVICOS GERAIS LTDA | R$0,00 | 2005NE00032 |
| 30 | 19/01/2005 | AUTO POSTO AZULINO LTDA | R$53,20 | 2005NE00033 |
| 31 | 20/01/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$67.552,00 | 2005NE00034 |
| 32 | 21/01/2005 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | R$40.000,00 | 2005NE00035 |
| 33 | 21/01/2005 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | R$0,00 | 2005NE00036 |
| 34 | 21/01/2005 | LEOLAR SERVICOS GERAIS LTDA | R$0,00 | 2005NE00037 |
| 35 | 21/01/2005 | DIARIO DO PARA LTDA | R$6.000,00 | 2005NE00039 |
| 36 | 21/01/2005 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | R$0,00 | 2005NE00040 |
| 37 | 21/01/2005 | MARIO ALBERTO DA SILVA QUADROS | R$2.000,00 | 2005NE00041 |
| 38 | 21/01/2005 | BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA | R$36.000,00 | 2005NE00042 |
| 39 | 21/01/2005 | FRANCISCO ADINALDO BORGES PEREIRA | R$375,00 | 2005NE00043 |
| 40 | 21/01/2005 | ONAZIS CORREA DO AMARAL | R$450,00 | 2005NE00044 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERALDO RAMOS PINHEIRO | 07/01/2005 | R$ 1.250,00 | 2005NE00001 |
| 2 | RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA | 07/01/2005 | R$ 4.900,00 | 2005NE00002 |
| 3 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 10/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00003 |
| 4 | SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 10/01/2005 | R$ 51.000,00 | 2005NE00004 |
| 5 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 70.833,40 | 2005NE00005 |
| 6 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 199.166,60 | 2005NE00006 |
| 7 | FUNPREV | 12/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00008 |
| 8 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 12/01/2005 | R$ 1.554,03 | 2005NE00010 |
| 9 | JOSE MOURA & CIA LTDA - I.M.PNEUS | 12/01/2005 | R$ 280,00 | 2005NE00011 |
| 10 | MARCUS BRITO FERNANDES | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00012 |
| 11 | CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00013 |
| 12 | REGINA MARIA CHAVES ZUMERO | 14/01/2005 | R$ 700,00 | 2005NE00014 |
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14/01/2005 | R$ 9.540,00 | 2005NE00015 |
| 14 | FUNPREV | 14/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00016 |
| 15 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 5.000,00 | 2005NE00017 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 25,15 | 2005NE00018 |
| 17 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 14/01/2005 | R$ 447,21 | 2005NE00019 |
| 18 | RITA HELENA C DE SOUZA | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00020 |
| 19 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00021 |
| 20 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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